Faktúra č. 13/25/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava izieb
  • Dátum doručenia: 15.08.2025
  • Celková hodnota: 115,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/187
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/187 Nákup stavebného materiálu na opravu izieb školský internát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 115,82 € 08.07.2025 22.08.2025 Objednávka
Tlačiť