Faktúra č. 13/25/0192

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0192
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava izieb, dielne
  • Dátum doručenia: 17.07.2025
  • Celková hodnota: 1 445,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/183
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/183 Údržba - vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 103,82 € 16.07.2025 29.08.2025 Objednávka
Tlačiť