Faktúra č. 13/25/0192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0192
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava izieb, dielne
- Dátum doručenia: 17.07.2025
- Celková hodnota: 1 445,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/183
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/25/183 | Údržba - vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 103,82 € | 16.07.2025 | 29.08.2025 | Objednávka |