Faktúra č. 13/25/0189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 34,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/178
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/178 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 34,38 € 07.07.2025 17.07.2025 Objednávka
Tlačiť