Faktúra č. 13/25/0188

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0188
  • Popis fakturovaného plnenia: čistič na podlahy k upratovaciemu stroju
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/179
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť