Faktúra č. 13/25/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: textilná rohož 1+1
  • Dátum doručenia: 10.07.2025
  • Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/177
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/177 Textilná rohož sivá 1+1 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 61,50 € 09.07.2025 23.07.2025 Objednávka
Tlačiť