Faktúra č. 13/25/0178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/12/RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/25/170
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2025/12/RZ Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Toaletný papier a utierky do zásobníkov" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 Iné 5 050,50 € 30.01.2025 31.12.2025 30.01.2025 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/25/170 Nákup hygienické a čistiace Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 66,00 € 24.06.2025 03.07.2025 Objednávka
Tlačiť