Faktúra č. 13/25/0174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0174
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.06.2025
  • Celková hodnota: 82,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/165
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/165 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 82,52 € 09.06.2025 13.06.2025 Objednávka
Tlačiť