Faktúra č. 13/25/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/PV
  • Dátum doručenia: 10.06.2025
  • Celková hodnota: 16,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/161
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/161 Nákup pílového pásu na drevo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERC SERVICE spol. s r.o. 31659551 16,54 € 09.06.2025 13.06.2025 Objednávka
Tlačiť