Faktúra č. 13/25/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: ZS inštalatér
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 1 852,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/159
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/159 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 1 852,64 € 04.06.2025 13.06.2025 Objednávka
Tlačiť