Faktúra č. 13/25/0164

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0164
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 105,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/156
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/156 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 105,97 € 03.06.2025 06.06.2025 Objednávka
Tlačiť