Faktúra č. 13/25/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/oprava, cvičné práce
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 1 056,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/154
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/154 Nákup laminátovej podlahy + spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 1 056,28 € 30.05.2025 05.06.2025 Objednávka
Tlačiť