Faktúra č. 13/25/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál/kuchynská linka Bj
  • Dátum doručenia: 26.05.2025
  • Celková hodnota: 34,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/146
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/146 Nákup vybavenia pre kuchynskú linku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 34,12 € 23.05.2025 04.06.2025 Objednávka
Tlačiť