Faktúra č. 13/25/0152

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0152
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 23.05.2025
  • Celková hodnota: 56,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/143
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/143 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 56,75 € 20.05.2025 27.05.2025 Objednávka
Tlačiť