Faktúra č. 13/25/0151

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0151
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 342,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/142
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/142 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 342,22 € 22.05.2025 27.05.2025 Objednávka
Tlačiť