Faktúra č. 13/25/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: interiérové vybavenie
  • Dátum doručenia: 22.05.2025
  • Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/145
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/145 Nákup stola dub sonoma Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 189,00 € 22.05.2025 27.05.2025 Objednávka
Tlačiť