Faktúra č. 13/25/0148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál/oprava zborovne
  • Dátum doručenia: 21.05.2025
  • Celková hodnota: 41,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/140
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/140 Nákup elekro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 41,96 € 21.05.2025 23.05.2025 Objednávka
Tlačiť