Faktúra č. 13/25/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: xerox papier A4
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 55,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/135
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/135 Nákup kancelárskeho papiera - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 55,80 € 14.05.2025 21.05.2025 Objednávka
Tlačiť