Faktúra č. 13/25/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/oprava
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 512,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/131
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/131 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 512,07 € 31.03.2025 14.05.2025 Objednávka
Tlačiť