Faktúra č. 13/25/0136

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0136
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál/kuchynská linka Bj - kovanie
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 676,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/130
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/130 Kovanie a príslušenstvo ku kuchynskej linke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 676,34 € 06.05.2025 08.05.2025 Objednávka
Tlačiť