Faktúra č. 13/25/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: piesok/ihrisko
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 346,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/125
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/125 Nákup piesku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Lamax trans s. r. o. 53597044 346,37 € 05.05.2025 07.05.2025 Objednávka
Tlačiť