Faktúra č. 13/25/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 357,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/128
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/128 Nákup toaletného papiera do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 357,00 € 02.05.2025 07.05.2025 Objednávka
Tlačiť