Faktúra č. 13/25/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 195,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/127
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/127 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 195,08 € 30.04.2025 07.05.2025 Objednávka
Tlačiť