Faktúra č. 13/25/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na zhotovenie kuchynskej linky
  • Dátum doručenia: 25.04.2025
  • Celková hodnota: 1 018,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/122
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/122 Nákup porezu - kuchynská linka - zborovňa MOV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 1 018,24 € 24.04.2025 06.05.2025 Objednávka
Tlačiť