Faktúra č. 13/25/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarivky LED
  • Dátum doručenia: 23.04.2025
  • Celková hodnota: 86,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/117
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/117 Nákup LED žiariviek - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 86,10 € 14.04.2025 25.04.2025 Objednávka
Tlačiť