Faktúra č. 13/25/0125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 23.04.2025
  • Celková hodnota: 181,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/114
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/114 Nákup súčiastok na opravu kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 181,00 € 16.04.2025 25.04.2025 Objednávka
Tlačiť