Faktúra č. 13/25/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 23.04.2025
  • Celková hodnota: 23,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/113
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/113 Nákup klinových remeňov - kosačka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERC SERVICE spol. s r.o. 31659551 23,28 € 10.04.2025 25.04.2025 Objednávka
Tlačiť