Faktúra č. 13/25/0123
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0123
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 23.04.2025
- Celková hodnota: 209,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/115
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/25/115 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 209,00 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Objednávka |