Faktúra č. 13/25/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 23.04.2025
  • Celková hodnota: 209,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/115
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/115 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 209,00 € 16.04.2025 25.04.2025 Objednávka
Tlačiť