Faktúra č. 13/25/0121

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
  • Dátum doručenia: 22.04.2025
  • Celková hodnota: 54,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/111
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/111 Nákup žiaroviek + elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 54,13 € 16.04.2025 24.04.2025 Objednávka
Tlačiť