Faktúra č. 13/25/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku zvárania
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 44,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/110
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/110 Nákup spotrebného materiálu na vyučovanie zvárania Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 44,77 € 15.04.2025 17.04.2025 Objednávka
Tlačiť