Faktúra č. 13/25/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel dátový + spojka, myš
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 18,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/109
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/109 Nákup príslušenstva k PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 18,76 € 14.04.2025 17.04.2025 Objednávka
Tlačiť