Faktúra č. 13/25/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava zborovne BJ
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 10,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/102
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/102 Nákup elektro materiálu a sadry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 10,26 € 24.03.2025 09.04.2025 Objednávka
Tlačiť