Faktúra č. 13/25/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie/oprava zborovne BJ
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 30,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/107
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/107 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 139,49 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
Tlačiť