Faktúra č. 13/25/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava zborovne BJ
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 599,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/101
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/101 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 599,11 € 18.03.2025 09.04.2025 Objednávka
Tlačiť