Faktúra č. 13/25/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: prípravky údržbu trávnika
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 494,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/0
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť