Faktúra č. 13/25/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 321,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/091
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/091 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 321,18 € 19.03.2025 22.03.2025 Objednávka
Tlačiť