Faktúra č. 13/25/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky a náradie/č.d. 072
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 522,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/088
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/088 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 522,00 € 18.03.2025 22.03.2025 Objednávka
Tlačiť