Faktúra č. 13/25/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
  • Dátum doručenia: 18.03.2025
  • Celková hodnota: 189,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/0
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť