Faktúra č. 13/25/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.03.2025
  • Celková hodnota: 70,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/085
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/085 Nákup propagačných materiálov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 70,20 € 17.03.2025 22.03.2025 Objednávka
Tlačiť