Faktúra č. 13/25/0089

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0089
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 39,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/083
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/083 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 39,85 € 12.03.2025 22.03.2025 Objednávka
Tlačiť