Faktúra č. 13/25/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie, materiál
  • Dátum doručenia: 17.03.2025
  • Celková hodnota: 78,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/084
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/084 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 78,79 € 14.03.2025 22.03.2025 Objednávka
Tlačiť