Faktúra č. 13/25/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 07.03.2025
  • Celková hodnota: 71,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/069
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/069 Nákup sprchových setov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 71,20 € 07.03.2025 11.03.2025 Objednávka
Tlačiť