Faktúra č. 13/25/0054

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0054
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 342,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/053
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/053 Nákup tonerov Canon pre ploter Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 342,45 € 28.02.2025 11.03.2025 Objednávka
Tlačiť