Faktúra č. 13/25/0052

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 25.02.2025
  • Celková hodnota: 180,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/049
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/049 Spotrebný materiál - udržba dielne na ul. Bardejovskej 24, PO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERCE PK, s.r.o. 47995645 180,45 € 24.02.2025 26.02.2025 Objednávka
Tlačiť