Faktúra č. 13/25/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: kryt čítačky
  • Dátum doručenia: 25.02.2025
  • Celková hodnota: 31,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/047
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/047 Nákup krytu na čítačku - exteriér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SOS elektronik s.r.o. 31703186 31,73 € 19.02.2025 26.02.2025 Objednávka
Tlačiť