Faktúra č. 13/25/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: upínacie popruhy
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 26,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/021
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/021 Nákup upínacieho popruhu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 26,00 € 03.02.2025 06.02.2025 Objednávka
Tlačiť