Faktúra č. 13/25/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/PV, spotrebný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 229,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/020
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/020 Nákup spotrebného a stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 229,63 € 31.01.2025 06.02.2025 Objednávka
Tlačiť