Faktúra č. 13/25/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: interiérové vybavenie
  • Dátum doručenia: 31.01.2025
  • Celková hodnota: 594,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/018
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/018 Nákup stoličiek do kancelárie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 594,00 € 30.01.2025 06.02.2025 Objednávka
Tlačiť