Faktúra č. 13/25/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál a náradie/účasť na súťaži - murár
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 59,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/016
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/016 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 59,77 € 28.01.2025 31.01.2025 Objednávka
Tlačiť