Faktúra č. 13/25/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: kompresor pre gravírovací stroj
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 102,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/014
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/014 Nákup kompresora pre laserovú gravírku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Smajl's Shop s. r. o. 53539761 102,80 € 28.01.2025 30.01.2025 Objednávka
Tlačiť