Faktúra č. 13/25/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, valec
  • Dátum doručenia: 24.01.2025
  • Celková hodnota: 33,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/010
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/010 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 33,11 € 17.01.2025 30.01.2025 Objednávka
Tlačiť